



根据政策,应对亚马逊欧洲税改需采取以下关键措施:
一、立即自查税务合规性
检查VAT注册状态
通过欧盟VIES系统验证VAT税号有效性。
确认是否需在多个国家注册(如使用泛欧计划或FBA多国仓储)。
重点国家要求:
德国:24小时内上传有效VAT税号,否则FBA权限受限。
英国:平台代扣VAT,但需自行申报进项税。
更新亚马逊后台信息
确保卖家平台的VAT信息(公司名称、地址)与税务机关记录完全一致,避免销售权限受限。
二、调整运营策略
财务与定价优化
因平台代扣VAT(如英国站扣除20%),需重新核算成本,调整商品定价。
利用进口增值税递延(如比利时/荷兰路线)降低资金压力。
物流与仓储调整
避免在未注册VAT的国家存放库存,防止触发税务义务。
考虑本土公司注册(如塞浦路斯、罗马尼亚)以优化税负。
三、使用合规工具
自动化申报系统
推荐工具:
Avalara:多国税率计算与申报(月费€299起)。
Taxdoo:专注欧盟VAT申报,支持实时数据同步。
风险监控
设置申报截止日提醒(如德国每月10日前申报)。
定期下载亚马逊交易报告(路径:报告→支付→交易数据)核对代扣金额。
四、紧急情况处理
账户被冻结
提供VAT证书、申报记录等凭证申诉。
联系亚马逊Seller Support提交解封申请(处理周期3-7天)。
税局稽查
保留销售凭证(发票、物流单据)备查。
委托专业税务顾问应对审计。
五、长期合规建议
关注政策动态:欧盟可能进一步简化OSS(一站式申报)流程。
定期培训团队:确保财务、运营部门熟悉各国VAT规则。
立即行动清单:
登录卖家中心→【税务设置】补充缺失VAT号。
下载12个月销售报告,计算各国销售额是否超阈值。
联系税务代理注册高优先级国家(如德、法、意)。